中联财务公司开展内控合规有效性自评工作
为切实提升公司内控管理水平,防范经营风险,贯彻落实外部监管的要求,中联重科集团财务有限公司(以下
简称“公司”)近期开展对2024年公司内部控制体系、合规管理体系建设有效性自评工作。
公司高度重视内控合规有效性自评工作,集团审计部部长、公司监事长肖竹兰统筹与协调、公司审计委员会主
任申柯全面负责、审计稽核部按计划分步骤开展现场检查;公司各部门积极配合,确保本次自评工作有序推进与完
成。
公司审计稽核部依据《企业集团财务公司管理办法》《商业银行内部控制指引》,参照公司《内部控制制度》
及相关的规定,结合公司实际情况,制定了详细的内控合规有效性自评工作方案,明确了评价范围涵盖公司各业务
领域及关键环节,重点聚焦于资金管理、信贷业务、财务管理、信息系统等关键业务流程;同时,严格按照内部控
制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益等原则,确定了评价标准与方法,确保自评工作的科学性与
客观性。通过查阅文件资料、访谈相关人员、实地观察业务操作等多种方式,对公司内部控制的设计与运行情况进
行了深入细致的检查与评估。在检查的过程中,各部门积极配合,如实提供相关资料,确保自评工作的顺利开展。
2024年,中联财务公司内部控制体系整体运行良好,各项控制措施基本得到有效执行,合理保证公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,有效防范了各类风险的发生。
2025年公司将继续严格按照内控、合规体系建设与监督工作要求,围绕重要领域和关键环节的内控、合规体系
建设与运行情况,坚持突出问题和风险导向,完善内控合规长效机制,将内控合规管理融入公司日常经营管理的各
个环节,定期开展内控合规自评工作,及时发现并纠正潜在风险,不断提升公司内控管理水平,为公司高质量发展
提供有力保障。