“贯通协同谋合作 攥指成拳聚合力” 天津渤海财务公司深化风险、纪检与审计监督联动协作
时间:2025-02-17
来源:天津渤海财务公司
2023年至2024年期间,天津渤海集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)在创新设立联合审
计机制基础上,进一步深化内部审计和风险、纪检监督联动,探索发挥各自职能定位,完善协作配合、监督联动机制。
财务公司风险部门与审计部门协作开展结算业务、数据治理两项专项检查项目,两次监督检查发现的问题全部整改完
毕,建议也均得到相关部门采纳,并且及时采取措施,弥补漏洞,完善制度;审计部门配合纪检条线,对财务公司物
业、安全方面的重点领域进行监督检查,充分发挥审计专业优势,对设计检查方案、现场检查实施、汇总检查问题、
监督后期整改提供了支持,切实有效发现问题并进行整改落实,提升纪检工作的针对性和有效性。
财务公司通过建立充分沟通交流、信息共享、成果共用的联动协作机制,增强了跨部门之间的叠加效应,形成相
互支撑、优势互补、配合高效的监督合力,深化二、三道防线贯通协同,提升风险防控体系、纪检监督效能。2024年,
财务公司提供的《风险审计协作配合联合监督案例》被中国财务公司协会的《中国企业集团财务公司行业发展报告
(2024)》采用。
财务公司风险、纪检与审计将持续探索和完善风险管理、纪检监督与内部审计的资源共享、协作检查的工作机制和
监督方式,充分发挥风险、纪检和审计三方优势,借助各项联动检查工作,助力提升财务公司优化内控手段,强化风险
防控、监督执纪和审计监督的衔接,形成监督合力,增强监督检查成果运用,完善内控架构,堵塞内控疏漏,化解运营
操作风险,提高党风廉政建设、政治监督、反腐工作效能。不断拓展风险、纪检和内部审计的广度和深度,形成横向到
边、纵向到底的监督体系,为财务公司高质量可持续发展保驾护航。